Modelos do 199 ao 289
Saltar índice da informaciónModelo 232
A presentación debe realizarse con certificado electrónico ou DNIE do declarante, tamén con Cl@ve no caso de colaboradores ou apoderados. Se o declarante non dispón de certificado electrónico cómpre que o certificado que realiza a presentación sexa colaborador social ou estea apoderado para presentar declaracións en nome de terceiros.
O prazo de presentación é no mes seguinte aos dez meses posteriores á conclusión do período impositivo ao que se refira a información que hai que subministrar.
Introduce os datos iniciais de exercicio, NIF e nome completo do titular.
Se existe unha sesión iniciada e gardada nos servidores da AEAT ou existe unha presentación xa realizada, aparecerache unha xanela informandoche de se desexas continujar a declaración gardada, comezar unha nova declaración ou importar un ficheiro xerado con anterioridade ou cun programa externo seguindo o deseño de rexistro.
Unha vez no formulario, cobre os datos de identificación e devindicación no formulario. Os campos marcados con asterisco son obrigatorios. Os recadros do exercicio e tipo de exercicio autocubriranse coas datas seleccionadas de inicio e fin do período impositivo.
O tipo de exercicio autocalcularase atendendo ao seguinte detalle:
-
Exercicio económico de 12 meses de duración, que coincida co ano natural.
-
Exercicio económico de 12 meses de duración, que non coincida co ano natural.
-
Exercicio económico de duración inferior a 12 meses.
Despois, cobre os apartados das operacións obxecto da presentación: 3. Información operacións con persoas ou entidades vinculadas, 4. Operacións con persoas ou entidades vinculadas en caso de aplicación da redución das rendas procedentes de determinados activos intanxibles, 5. Operacións e situacións relacionadas con países ou territorios cualificados como paraisos fiscais.
En cada un deles , encontrarás unha botonera desde a que poderás dar de alta, baixa e navegar entre os rexistros. Para dar de alta un rexistro pulsa na icona "Nova rexistro" identificado por unha folla en branco co signo "+" en verde.
Se queres modificar unha declaración presentada anteriormente para o mesmo período deberás marcar o recadro de "Declaración sutitutiva" así como o número xustificante da declaración que vas modificar. Ao presentar a declaración substitutiva, esta substituirá á primeira declaración presentada, polo que ten que ser unha declaración completa que inclúa todos os datos.
Na parte superior do formulario sitúase a botonera coas funcionalidades.
Comproba se tes avisos ou erros desde o botón "Validar". Na parte inferior aparecerache a pestana "Erros" cos avisos ou erros detectados. Lembra que os avisos dan información relevante a ter en conta, pero non obstaculiza a presentación da declaración. No caso de que a declaración conteña erros, estes deben ser corrixidos.
Se antes de presentar a declaración queres obter un borrador para revisar os datos, dispós da ferramenta "Vista previa" que xera un PDF, non válido para a presentación, coa declaración. O PDF visualízase en pantalla, non obstante, desde "clic aquí para descargar o pdf" é posible descargaro no teu equipo, ten en conta que para a correcta visualización do borrador necesitas un visor de PDF s, recomendámosche a última versión compatible co teu sistema operativo. Para volver á declaración fai clic en "Volver a declaración" situada na parte inferior da xanela do borrador ou dar de alta unha nova declaración desde o botón "Nova declaración".
Mediante o botón "Exportar" podes xerar un ficheiro co formato do deseño lóxico publicado, sempre que a declaración non conteña erros e gardaro na ruta que desexes. Por defecto gárdase na carpeta de "Descargas" segundo as opcións do navegador. Este ficheiro ten o nome NIF, exercicio, período e a extensión.232. O botón "Gardar" permíteche xerar unha declaración na nube que se poderá rescatar ao entrar de novo á presentación. Ao acceder, o sistema indicaralle se existe unha declaración en curso ou se existe xa unha presentada.
Despois de validar a declaración, poderás presentara pulsando o botón "Presentar declaración".
Na nova xanela, marca o recadro "Conforme" para confirmar a presentación da declaración. No cadro de texto mostrarase codificado o contido da declaración. Por último, pulsa " Conforme" e "Asinar e Enviar" para continuar coa presentación.
O resultado dunha presentación correcta será unha páxina de resposta cun PDF incrustado que contén unha primeira folla coa información da presentación (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador) e, nas páxinas posteriores, a copia completa da declaración.