Models del 199 al 289
Saltar índex de la informacióModel 232
La presentació ha de realitzar-se amb certificat electrònic o DNIE del declarant, també amb Cl@ve en el cas de col·laboradors o apoderats. Si el declarant no disposa de certificat electrònic és necessari que el certificat que realitza la presentació sigui col·laborador social o estigui apoderat per presentar declaracions en nom de tercers.
El termini de presentació és el mes següent als deu mesos posteriors a la conclusió del període impositiu al que es refereixi la informació a subministrar.
Introdueix les dades inicials d'exercici, NIF i nom complet del titular.
Si existeix una sessió iniciada i guardada en els servidors de l'AEAT o existeix una presentació ja realitzada, t'apareixerà una finestra informant-te de si desitges continujar la declaració guardada, començar una nova declaració o importar un fitxer generat amb anterioritat o amb un programa extern seguint el disseny de registre.
Una vegada en el formulari, complimenta les dades d'identificació i meritació en el formulari. Els camps marcats amb asterisc són obligatoris. Les caselles de l'exercici i tipus d'exercici s'autocomplimentaran amb les dates seleccionades d'inici i fi del període impositiu.
El tipus d'exercici s'autocalcularà tenint en compte el següent detall:
-
Exercici econòmic de 12 mesos de durada, que coincideixi amb l'any natural.
-
Exercici econòmic de 12 mesos de durada, que no coincideixi amb l'any natural.
-
Exercici econòmic de durada inferior a 12 mesos.
Després, complimenta els apartats de les operacions objecte de la presentació: 3. Informació operacions amb persones o entitats vinculades, 4. Operacions amb persones o entitats vinculades en cas d'aplicació de la reducció de les rendes procedents de determinats actius intangibles, 5. Operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals.
A cadascun d'ells, trobaràs un encaix des de la qual podràs donar d'alta, baixa i navegar entre els registres. Per donar d'alta un registre prem en la icona "Nova registre" identificat per un full en blanc amb el signe "+" en verd.
Si vols modificar una declaració presentada anteriorment per al mateix període hauràs de marcar la casella de "Declaració sutitutiva" així com el número justificant de la declaració que modificaràs. En presentar la declaració substitutiva, aquesta reemplaçarà a la primera declaració presentada, per la qual cosa ha de ser una declaració completa que inclogui totes les dades.
A la part superior del formulari se situa l'encaix amb les funcionalitats.
Comprova si tens avisos o errors des del botó "Validar". A la part inferior t'apareixerà la pestanya "Errors" amb els avisos o errors detectats. Recorda que els avisos donen informació rellevant a tenir en compte, però no obstaculitza la presentació de la declaració. En cas que la declaració contingui errors, aquests han de ser corregits.
Si abans de presentar la declaració vols obtenir un esborrany per revisar les dades, disposes de l'eina"Vista prèvia" que genera un PDF, no vàlid per a la presentació, amb la declaració. El PDF es visualitza en pantalla, no obstant això, des de "clic aquí per descarregar el pdf" és possible descarregar-ho en el teu equip, té en compte que per a la correcta visualització de l'esborrany necessites un visor de PDF s, et recomanem l'última versió compatible amb el teu sistema operatiu. Per tornar a la declaració fes clic a "Tornar a declaració" situada a la part inferior de la finestra de l'esborrany o donar d'alta una nova declaració des del botó "Nou declaració".
Mitjançant el botó "Exportar" pots generar un fitxer amb el format del disseny lògic publicat, sempre que la declaració no contingui errors i guardar-ho en la ruta que desitgis. Per defecte es guarda en la carpeta de "Descàrregues" segons les opcions del navegador. Aquest fitxer té el nom NIF, exercici, període i l'extensió.232. El botó "Guardar" et permet generar una declaració en el núvol que es podrà rescatar en entrar novament a la presentació. En accedir, el sistema li indicarà si existeix una declaració en curs o si existeix ja una presentada.
Després de validar la declaració, podràs presentar-la prement el botó "Presentar declaració".
En la nova finestra, marca la casella "Conforme" per confirmar la presentació de la declaració. En el quadre de text es mostrarà codificat el contingut de la declaració. Finalment, prem " Conforme" i "Signar i Enviar" per continuar amb la presentació.
El resultat d'una presentació correcta serà una pàgina de resposta amb un PDF incrustat que conté un primer full amb la informació de la presentació (número d'entrada de registre, Codi Segur de Verificació, nombre de justificant, dia i hora de presentació i dades del presentador) i, en les pàgines posteriors, la còpia completa de la declaració.